Nasza Praca, Wasze Korzyści - Plany na nadchodzący rok \ Miasto Nowy Targ \ Aktualności \ Nowy Targ
Logo gminy Nowy Targ przedstawiające: herb z niebieskim tłem z postacią Św. Katarzyny z atrybutami tj. miecz, pasek przy sukience, palma, korona, aureola, koło Urząd Miasta Nowy Targ
27 stycznia 2025

Przed nami 2025 rok. Będzie to dla nas - Urzędu Miasta Nowy Targ, czas intensywnej pracy na rzecz rozwoju naszego ośrodka miejskiego. Budżet na 2025 rok został uchwalony – to dla nas wyznacznik kierunku działania na rzecz Nowego Targu w nadchodzących miesiącach.

Nowy rok to czas, by urzeczywistnić te plany. Przed nami miesiące pełne inwestycji, projektów i inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia nowotarżan oraz wzmocnienie pozycji naszego miasta przyjaznego mieszkańcom oraz turystom i stawiającego na dynamiczny rozwój. Ponadto Nowy Targ – Stolica Podhala to centrum administracyjne i handlowe regionu. Tak duże lokalne znaczenie naszego miasta stawia przed nami dodatkowe wyzwania.

Realizacja tak ambitnego budżetu wymaga ciężkiej pracy, zaangażowania i bezkompromisowego podejścia. Chociaż codzienne wysiłki pracowników Urzędu Miasta nie zawsze są widoczne, to właśnie ich profesjonalizm i oddanie pozwalają wdrażać działania, które z czasem przynoszą realne korzyści nowotarskiej społeczności. Przygotowaliśmy budżet z myślą o inwestycjach w infrastrukturę, kulturę, edukację oraz środowisko, a teraz konsekwentnie będziemy wprowadzać go w życie. Należy pamiętać, że wydatki naszego samorządu to nie tylko inwestycje. To w dużej części koszty stałe. Przykładami z długiej listy wydatków bieżących mogą być: prowadzenie szkół, utrzymanie dróg, ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo publiczne. Każda decyzja, każdy projekt i każda złotówka wydana w ramach budżetu na 2025 rok są dowodem naszej troski o mieszkańców i przyszłość Nowego Targu. Mając na względzie transparentność i współpracę z mieszkańcami, przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tegorocznego budżetu, który został uchwalony 27 grudnia 2024 roku.

 

DOCHODY

Zaplanowane dochody budżetu miasta na 2025 rok wynoszą: 254 955 884,34 zł. W tym zawierają się dochody bieżące (204 090 849,68 zł) i majątkowe (50 865 034,66 zł). Ta pula to fundament naszego działania na cały rok. Dzięki temu możemy pokryć koszty codziennego funkcjonowania miasta i tworzyć inwestycyjne plany na przyszłość. Część ze środków m.in.: środki unijne czy dotacje, to efekt wcześniejszych starań pracowników na rzecz ich pozyskania. Źródła dochodów dla budżetu to między innymi:

  • Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 105 430 244,00 zł
  • Podatki i opłaty lokalne – 38 124 650, 00 zł
  • Dotacje z budżetu państwa – 36 420 224, 87 zł
  • Dochody z mienia gminnego – 17 060 390,00 zł
  • Opłata śmieciowa – 16 000 000,00 zł
  • Środki z Unii Europejskiej – 12 908 109,74 zł
  • Pozostałe dotacje – 9 015 516,00 zł
  • Pozostałe dochody – 9 006 160,00 zł
  • Subwencje – 6 285 507,73 zł
  • Dotacje z porozumień pomiędzy JST – 2 835 082,00 zł
  • Opłaty ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym –1 870 000,00 zł

 

WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu miasta na 2025 rok wynoszą 275 167 142,03 zł. W tej kwocie zawierają się wydatki bieżące: (206 314 165,03 zł) i wydatki majątkowe (68 852 977,00 zł).

Wydatki bieżące: to środki związane z codziennym funkcjonowaniem miasta. Obejmują one wszystkie koszty, które są niezbędne by zapewnić bezpieczeństwo i podstawowe usługi mieszkańcom a także pokryć koszty działalności administracyjnej. Dzięki tej puli pieniężnej możemy remontować ulice, naprawiać drogi, wypłacać świadczenia społeczne, utrzymywać szkoły, świadczyć usługi zdrowotne czy utrzymywać obiekty sportowe. Na wydatki bieżące w 2025 roku składają się między innymi:

  • Oświata i wychowanie – 78 152 779,12 zł
  • Administracja publiczna – 26 569 760,00 zł
  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26 497 570,42 zł
  • Transport i łączność – 17 748 672,49 zł
  • Kultura fizyczna – 14 147 730,00 zł
  • Rodzina – 12 858 277,00 zł
  • Pomoc społeczna – 10 415 911,00 zł
  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5 987 483,00 zł
  • Gospodarka mieszkaniowa – 4 952 600,00 zł
  • Rozliczenia – 2 231 300,00 zł
  • Obsługa długu publicznego – 2 000 000,00 zł
  • Ochrona zdrowia – 1 875 000,00zł
  • Działalność usługowa – 1 813 900,00 zł
  • Edukacyjna opieka wychowawcza – 437 700,00 zł
  • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 430 600,00 zł.
  • Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 304 000,00 zł
  • Turystyka – 67 680,00 zł

 

Wydatki majątkowe: to kategoria wydatków w budżecie miasta, które mają na celu długoterminowy rozwój i zwiększenie wartości majątku publicznego Nowego Targu. Są to inwestycje nastawione na rozwój miasta i przynoszenie mieszkańcom korzyści w przyszłości. W tegorocznym budżecie wydatki inwestycyjne wynoszą aż 68 852 977,00 zł co stanowi 25,02% całości planowanych kosztów. Największe wydatki majątkowe stanowią:

  • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 668 977,00 zł
  • Transport i łączność – 18 770 696,00 zł
  • Kultura fizyczna – 11 827 327,00 zł
  • Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 422 000,00 zł
  • Działalność usługowa – 2 700 000,00 zł
  • Rodzina – 2 000 000,00 zł
  • Administracja publiczna – 1 448 977,00 zł
  • Oświata i wychowanie – 1 115 000,00 zł

 

Wszystkie działania, które podejmujemy w ramach budżetu miasta, mają na celu poprawę jakości życia naszych mieszkańców i stworzenie warunków do dalszego rozwoju Nowego Targu. Realizacja licznych inwestycji, projektów infrastrukturalnych oraz społecznych w 2025 roku to efekt naszej pracy i zaangażowania połączonych z efektywnym zarządzaniem i odpowiedzialnymi decyzjami. Dzięki temu budujemy przyszłość Nowego Targu, który sukcesywnie staje się miastem przyjaznym, nowoczesnym i rozwijającym potencjał dla swoich mieszkańców.

Dodano: 27.01.2025 Autor: Arkadiusz Szymczyk
- dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, - utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
Podstawowe (wymagane)
Ułatwiające
Statystyczne